一、部门概况
中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。
民建贵州省委系财政全额拨款行政单位,本委1个单位机构数,内设处(室)5个,即办公室、组织处、宣传处、调研处、社会服务处。
机关行政编制为18名,单列行政编制3名;工勤编制3名,单列工勤编制2名。目前本委实有行政编制人员16人,工勤编制人员5人。
二、部门预算安排情况说明
1、预算收支情况:2016年总预算收入494.10万元,其中:行政运行318.91万元,占总预算的64.55%;一般行政管理事务95万元,占总预算的19.23%;参政议政事务60万元,占总预算的12.15%;住房公积金20.19万元,占总预算的4.09%。
2、收入预算情况说明:2016年度本单位无非税收入及其他资金收入,全部收入系财政原一般公共预算拨款收入494.10万元。
3、经费支出预算情况说明:
(1)2016年度部门支出预算494.10万,其中:基本支出339.10万元,项目支出155.00万元;
(2)基本支出339.10万元,其中:人员经费292.24万元,公用经费46.86万元;项目支出155万元,其中:参政议政事务经费60.00万元,一般行政管理事务95万元。
(3)“三公”经费情况:2016年预算数6.07万元。其中:公务接待费0.79万元,较2015年初预算数8万元,减少7.21万元,根据相关政策规定,下降90.13%,占2016年公共财政预算支出比重为0.16%;由于车改工作后,公务车辆减少4辆,2016年公务车运行维护费5.28万元,较2015年初预算数15.84万元,减少10.56万元,下降66.67%,占2016年公共财政预算1.07%。
三、项目支出安排情况说明
1、参政议政事务经费60万元,主要用于参政议政工作、调研、课题研究、课题评审、调研成果运用等。
2、一般行政管理事务95万元,主要用于会议、培训、宣传、差旅等。
3、2016年初暂无因公出国(境)费预算安排。
2016年2月14日
附件2(表1) | ||||
民建贵州省委(2016)年部门预算收支预算总表 | ||||
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) | 单位:万元 | |||
2016年收入 | 2016年支出 | 备注 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、原一般公共预算拨款收入 | 494.1 | 一、一般公共服务支出 | 494.1 | |
201 一般公共服务支出 | 473.91 | |||
221 住房保障支出 | 20.19 | |||
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业收入 | 三、国防支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、其他收入 | 五、教育支出 | |||
…… | ||||
本年收入合计 | 494.1 | 本年支出合计 | 494.1 | |
上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 | |
收 入 总 计 | 494.1 | 支 出 总 计 | 494.1 | |
附件3(表2) | |||||||||
民建贵州省委(2016)年一般公共预算支出表 | |||||||||
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 省本级支出 | 补助市县支出 | ||||
合计 | 494.1 | 339.1 | 155 | 155 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 473.91 | 318.91 | 155 | 155 | ||||
201 | 28 | 民主党派及工商联事务 | 473.91 | 318.91 | 155 | 155 | |||
201 | 28 | 01 | 行政运行 | 318.91 | 318.91 | 0 | 0 | 用于单位人员经费及公用经费的基本支出 | |
201 | 28 | 02 | 民建一般行政管理事务经费 | 95 | 0 | 95 | 95 | 用于单位支边扶贫、组织建设、宣传建设等方面支出 | |
201 | 28 | 04 | 民建参政议政事务经费 | 60 | 0 | 60 | 60 | 用于单位参政议政、调研工作等方面支出 | |
221 | 住房保障支出 | 20.19 | 20.19 | 0 | 0 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 20.19 | 20.19 | 0 | 0 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.19 | 20.19 | 0 | 0 | 用于单位职工住房公积金缴纳支出 | |
…… | …… | …… | …… | ||||||
…… | …… | …… | …… | ||||||
…… | …… | …… | …… | ||||||
…… | …… | …… | …… | ||||||
合计 | 494.1 | 339.1 | 155 | 155 | |||||
附件4(表3) | |||||
民建贵州省委(2016)年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类) | |||||
(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目) | 单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
工资福利支出 | 155.67 | 155.67 | |||
30101 | 基本工资 | 61.48 | 61.48 | ||
30102 | 津贴补贴 | 89.07 | 89.07 | ||
30103 | 奖金 | 5.12 | 5.12 | ||
商品和服务支出 | 62.63 | 19.98 | 42.65 | ||
30201 | 办公费 | 9.99 | 9.99 | ||
30202 | 印刷费 | 1.5 | 1.5 | ||
30207 | 邮电费 | 2.3 | 2.3 | ||
30211 | 差旅费 | 5 | 5 | ||
30215 | 会议费 | 8.59 | 8.59 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.79 | 0.79 | ||
30228 | 工会经费 | 2.4 | 2.4 | ||
30229 | 福利费 | 6.8 | 6.8 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.28 | 5.28 | ||
30239 | 其他交通费用 | 19.98 | 19.98 | ||
对个人和家庭的补助 | 116.59 | 116.59 | |||
30302 | 退休费 | 96.4 | 96.4 | ||
30311 | 住房公积金 | 20.19 | 20.19 | ||
其他资本性支出 | 4.21 | 4.21 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 4.21 | 4.21 | ||
合计 | 339.1 | 292.24 | 46.86 | ||
附件5(表4) | ||||||
民建贵州省委(2016)年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 2015年初预算数 | 2016 年初预算数 | 与上年相比增减变化比率 | 与上年相比增减变化原因 | 2016年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 | 备注 |
合计 | ||||||
一、 因公出国(境)费 | —— | —— | —— | —— | —— | |
二、公务接待费 | 8 | 0.79 | -90.13% | 根据相关政策要求减少支出 | 0.16% | 用于各省、市、州民建组织人员来黔调研公务接待支出 |
三、公务车购置及运行维护费 | 15.84 | 5.28 | -66.67% | 车改后减少车辆支出 | 1.07% | |
1、公务车运行维护费 | 15.84 | 5.28 | -66.67% | 1.07% | 用于车改后保留2辆车的燃料、保险、维修、路桥费等支出 | |
2、公务车购置费 | —— | —— | —— | —— | —— | |
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
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2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 | ||||||
公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | ||||||
4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。 | ||||||
5、为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制, | ||||||
年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。 | ||||||